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财务审计的准则是什么

  财务审计要点是根据财务管理暂行办法中进行实行的,财务管理稽核审计要根据有关的规定对企业和公司的收入支出以及正在执行的和已经执行完毕的财务方面的审查和监督工作,在这里有一些要点需要企业公司的法人需要知道:


  (一)财务计划稽审,审查财务计划的执行情况,考核计划的准确性。


  (二)业务收入稽审


  主要审查营业收入、营业外收入和联营企业及经营投资收入的各项资金是否按规定全部列帐,有无截留,挪用或作帐外处理。


  1、审查各项贷款利息收入及委托贷款利息的分成收入或手续费是否如实入帐(包括错计应收回的利息)有无将贷款利息收入进入其他帐户转移资金的问题。审查信托业务收入,是否按规定在营业收入科目中核算,有无将信托收入转入帐外的情况。


  2、审查咨询费、手续费、劳务费收入是否按规定列入有关帐户,有无将收入转移帐外,设立“小家当”、“小钱柜”等问题。


  3、审查人民银行往来,同业往来、调拨资金的利息收入、计算是否正确,利息收入是否按照规定列入业务收入。


  4、审查物料变卖收入,罚款收入,其他收入是否按规定进帐,有无将物、料变卖收入进入专用基金帐户,或者不列帐,另作他用。


  5、审查有无将独立核算的投资咨询公司或附属企业上缴的利润,另列帐外收入等问题。


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